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Plazos y requisitos para la devolución de saldos a favor

  • Foto del escritor: Devolución Garantizada
    Devolución Garantizada
  • 26 dic 2024
  • 2 Min. de lectura


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La devolución de impuestos es una oportunidad valiosa para recuperar el dinero excedente que se ha pagado al fisco. Sin embargo, para que el proceso sea exitoso, es fundamental conocer los plazos y requisitos establecidos por las autoridades fiscales.



Plazos para solicitar la devolución


  1. Personas físicas:

    • Tienen hasta cinco años a partir de la fecha en que se presentó la declaración anual para solicitar la devolución de un saldo a favor.

    • Es recomendable realizar el trámite lo antes posible para evitar contratiempos y agilizar el proceso.

  2. Personas morales:

    • El plazo para presentar la solicitud también es de cinco años, pero es importante que la declaración esté correctamente presentada desde el inicio para evitar requerimientos adicionales (y posibles auditorías).

    • Los saldos a favor de IVA,  generados en período preoperativo, tienen como plazo el mes siguiente para solicitarlo, en caso de no hacerlo, únicamente podrán acreditarlo con una prescripción de cinco años.

  3. Plazo de respuesta del SAT:

    • Una vez presentada la solicitud, el SAT tiene un máximo de 40 días hábiles para resolverla.



Requisitos para la devolución


Para asegurar una devolución sin complicaciones, es esencial cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Declaración correcta:

    • Presentar la declaración correspondiente al impuesto, incluyendo todos los ingresos, deducciones permitidas y retenciones correctamente.

  2. Facturas válidas:

    • Contar con comprobantes fiscales digitales (CFDI) que cumplan con los requisitos legales, como el RFC del emisor y los conceptos deducibles permitidos.

  3. Datos bancarios:

    • Proporcionar una CLABE interbancaria activa y registrada a nombre del contribuyente para que el SAT pueda realizar el depósito.

  4. Documentación adicional (si aplica):

    • En algunos casos, el SAT puede requerir documentos adicionales, como comprobantes de ingresos, contratos, estados de cuenta y materialidad de las operaciones.

  5. Cumplimiento de obligaciones fiscales:

    • Es indispensable estar al corriente con otras obligaciones fiscales para evitar que el SAT rechace la devolución por inconsistencias o adeudos.



Errores que pueden retrasar el trámite


  • Declaraciones incompletas o con inconsistencias.

  • Facturas mal elaboradas o con datos incorrectos.

  • No responder oportunamente a los requerimientos adicionales del SAT.



Consejos para agilizar el proceso


  • Revisa tu declaración y documentos antes de enviarlos.

  • Busca apoyo especializado si tienes dudas sobre los requisitos.



¿Quieres garantizar una devolución ágil y exitosa?

Escríbenos a contacto@devoluciongarantizada.com.mx y obtén la asesoría que necesitas para cumplir con los plazos y requisitos sin contratiempos.


 
 
 

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